Как составить прогноз продаж с нуля

Если вы еще не составляете прогноз продаж и не ставите цели по его выполнению, значит, вы точно теряете значительную часть выручки. Читайте, почему планирование — это один из самых важных элементов работы эффективного отдела продаж, и где взять цифры, на которые надо ориентироваться.

Еще больше идей для роста выручки можно получить на наших авторских бесплатных вебинарах от компании Ой-Ли. Регистрируйтесь прямо сейчас.

Узнай, как получить 70 шаблонов для настройки отдела продаж ценность 1 500 000 руб.

Оставляйте заявку

Прогноз продаж

Читайте в статье:

  • Прогноз продаж: 5 способов его составить
  • Прогноз продаж: декомпозируем цели на составляющие
  • Прогноз продаж: пример декомпозиции
  • Прогноз продаж: назначаем ответственных за выполнение
  • Прогноз продаж: Swot анализ

5 способов составить прогноз продаж

Ошибка многих бизнесменов — ведение продаж вслепую. Они не делают никаких прогнозов продаж, оценивая лишь итоги отчетного периода. Такая схема напоминает американские горки: то пик, то длительное затишье.

Почему так делать не стоит?

  • Если не составлять прогноз продаж, мотивация персонала падает. Нет ориентира к чему стремиться.
  • Любая цифра оценивается по принципу «хоть что-то».
  • Нет духа конкуренции, нет лидеров, на которых необходимо равняться.

Чтобы достигать целей, их, прежде всего, надо ставить. Чтобы увеличить выручку, нужно составить прогноз. Главное, чтобы желаемый рост был реалистичен. Практика показывает, что цифры прогноза достигаются тогда, когда запланированные показатели отличаются от реальных возможностей ваших продавцов не более чем на 30-35%.

Обратите внимание на следующие способы составления прогноза:

1. Плюс 10% от достигнутого

Этот способ знаком тем, кто изучал советскую экономику и ее методику прогнозов. Основной смысл этого метода — в прогнозировании показателей на 10-15% выше, чем было достигнуто за предыдущий отчетный период.

Этот метод хорошо работает, когда в вашей компании уже выстроена система продаж, и у каждого менеджера установлены минимально допустимые показатели эффективности.

Однако при этом методе важно установить реальные возможности ваших продавцов. Чтобы прогноз имел вызов, а не содержал показатели нижней планки допустимого.

2. Равнение на лучших

Это популярный мотиватор достижения поставленных целей. Основная суть метода заключается в том, чтобы показать, что если кто-то смог оправдать ожидания прогноза продаж, то смогут и другие.

Однако в качестве ориентира на цифры в прогнозе этот метод не всегда бывает эффективным. Как минимум, потому что в любом отделе продаж есть «локомотивы» и «кандидаты на увольнение». Поэтому, чтобы прогноз был более реальным и оправданным, нужно ориентироваться на нечто среднее между результатами этих двух категорий.

3. Смотрим на конкурентов

Делать прогноз, исходя из собственных достижений, логично, но периодически необходимо сравнивать себя с конкурентами, чтобы выйти на лидирующие позиции.

Это отличный способ делать прогноз продаж, если у вас есть доступ к информации о конкурентах. К их стратегии, бизнес-процессах, закупочных ценах, скидках, и о многом таком, о чем не пишется в коммерческих предложениях и не рассказывается на сайте.

Достать эту информацию можно разными способами. В том числе, проводя партизанские методы работы. Например, позвонить конкуренту под видом покупателя и посмотреть, как выстроена у него цепочка работы с клиентом.

4. Поощряем свои желания

Один из методов составления прогноза продаж заключается в том, что вы отталкиваетесь от ваших реальных желаний. Пусть даже это не соответствует здравому смыслу. Но вы ставите себе за цель определенные цифры и подбираете методы его реализации.

5. Ориентируемся на свою воронку продаж

Этот метод можно применять при прогнозе, если у вас есть замеры результатов всех этапов продаж. Т.е. вы знаете все цифры, которые влияют на продажи в вашем бизнесе.

Чтобы получить все необходимые показатели — проанализируйте работу своего отдел. Для составления прогноза необходимы цифры за период 2-3 месяца.

Какую информацию вы должны анализировать:

  • сколько времени в среднем тратится на один холодный звонок,
  • сколько времени в среднем тратится на сбор информации о потенциальном клиенте,
  • сколько надо сделать звонков, чтобы по цепочке добраться до лица, решения,
  • сколько встреч реально может провести в день один менеджер,
  • какой процент встреч заканчивается заказом,
  • количество повторных продаж,
  • средний чек.

Имея на руках эти цифры, вы можете составить реалистичный прогноз.

Как декомпозировать план

Необходимо определиться с целями, которые вы ставите в прогнозах. Дальше важно декомпозировать их на задачи для каждого сотрудника.

Поэтому, составляя прогноз продаж, разбейте общее видение на конкретные направления, с которыми нужно работать для достижения результата.

Необходимо составить следующие планы:

  • По новым клиентам;
  • По новым продуктам;
  • По увеличению доли в текущих клиентах;
  • По лидогенерации из различных каналов;
  • По оттоку клиентов;
  • По невозврату дебиторской задолженности (если есть такая проблема).

Каждую цифру в плане разбейте еще по следующим направлениям:

  • По регионам;
  • По отделам;
  • По сотрудникам;
  • По месяцам/дням;
  • По промежуточным показателям эффективности с учетом показателей по конверсии в воронке (текущая и новая клиентская база).

Чем точнее и детальней вы раздробите цифры в каждом плане, тем вероятней осуществление прогноза.

Пример декомпозиции

Приведем пример декомпозиции прогноза продаж до уровня ежедневных показателей для каждого сотрудника. Но прежде, чем сделать это, убедитесь, что коммерческая структура работает оптимально. Необходимо провести небольшой аудит по 4 направлениям.

► Клиенты. Нужно провести сегментацию текущей базы покупателей, чтобы выявить основные целевые группы и сосредоточиться на работе с наиболее рентабельными.

► Каналы. Проанализируйте конверсию каждого из них с учетом средней стоимости лида и прекратите вкладывать в то, что не приносит результата.

► Сотрудники. В отделе должны остаться работать только самые лучшие кадры. Отсев произойдет автоматически, если вы внедрите 2 принципа:

  • принцип «сложного оклада», в котором бонусная часть за выполнение прогноза продаж составляет не менее 50%;
  • принцип «больших порогов», который регулирует выплату бонусов: не выполнил до 80% плана – не получил бонус, 80-100% — плюс 1 оклад, перевыполнил план – плюс 2 оклада.

► Продукты. Избавьтесь от неликвидных и низкомаржинальных продуктов. Это предотвратит расход ресурсов.

Опираясь на оптимально настроенную систему приступайте к декомпозиции, следуя плану ниже.

byudzhet-prodazh

1. Определите прогнозную цифру прибыли. Посмотрите на прибыль предыдущих периодов. Исключите разовые сделки. Учтите влияние маркетинга и сезонность.

2. Зная свою маржинальность, по доле прибыли вычислите выручку.

3. Разделите выручку на средний чек и получите примерное количество сделок, которые нужно заключить, чтобы достичь поставленной прибыли.

4. Используя показатель конверсии из заявки в покупателя, просчитайте количество лидов.

5. По промежуточной конверсии в воронке рассчитайте общее количество действий, которые необходимо совершить в рамках бизнес процесса. Речь идет о звонках, встречах, презентациях, повторных звонках, высланных коммерческих предложениях, выставленных счетах.

навыки менеджеров6. Как только у вас будут количественные показатели каждого этапа, разделите их на количество рабочих дней прогнозного периода (чаще всего принято говорить о месяце).

7. Дальше распределите ежедневную нагрузку между менеджерами. Можно в равных долях. Лучше в соответствие с уровнем конкретного менеджера, сообразуясь с его личной конверсией.

Таким образом, вы выясните что и сколько должен делать каждый продавец, чтобы в итоге весь отдел закрыл план к концу месяца. Контролируйте выполнение этих показателей на ежедневной основе.

Назначаем ответственных

В зависимости от сферы бизнеса можно анализировать и улучшать более 350 показателей. У каждого сотрудника должен быть свой уровень ответственности за эффективность каждого показателя.

Цифры, за которые никто не несет ответственности, как правило, не достигаются, и прогноз продаж не оправдывается.

Swot анализ

Прогноз продаж также строится на базе Swot анализа компании. Это предполагает, что надо собрать данные, а затем проанализировать их с учетом 4 моментов.

S — силы (Strengths)
W — слабости (Weaknesses)
O — возможности (Opportunities)
T — угрозы (Threats)

Эти категории показывают внутренние и внешние факторы влияния. К внутренним относятся силы и слабости, к внешним – возможности и угрозы, которые преподносит бизнесу «окружающая среда», в которой он действует.

Можно провести разные виды анализа по глубине проводимого исследования.

► Быстрый swot анализ на основе качественных характеристик. Здесь основное внимание уделяется пробработке сильных и слабых сторон деятельности. Хоть в этом есть неточности, но все равно это пища для идей, которые приведут к росту.

► Глубокий анализ изучает 4 параметра, участвуют как качественные характеристики, так и количественные показатели, взятые из финансовых отчетов.


Ещё больше идей и примеров по этой теме вы получите на наших авторских бесплатных вебинарах. Регистрируйтесь!


Мы рассмотрели методы создания прогноза продаж, а также способы его реализации. Проверьте, насколько реалистичны ваши прогнозы, и кто влияет на достижение желаемых показателей в продажах.

прогноз продаж

Хотите настроить работу отдела продаж под ключ?

Автор: Your Mentor. Дата публикации: 15 июля 2019.

Прогноз продаж

Прогнозирование продаж является важным видом деятельности практически для любого бизнеса, поскольку это влияет на все: на вашу компанию, ваших клиентов и ваших деловых партнеров. Без прогнозирования продаж вы движетесь вслепую, а ваш бизнес не будет стабильным.

Независимо от того, существует ли у вас процесс прогнозирования продаж или вы начинаете с нуля создавать новый, эта статья научит вас пошаговому систематическому процессу создания и управления эффективным прогнозом продаж. Вы узнаете, как создавать правильные процессы, выбирать правильные методы и использовать соответствующие количественные и качественные данные для создания максимально точного прогноза продаж.

Прогнозирование продаж – это навык, который вы можете использовать практически в любой области вашего бизнеса. Наличие такого навыка сделает вас более ценным, независимо от того, на какой должности вы находитесь сегодня.

Содержание статьи:

  1. Понимание прогноза продаж
  2. Подготовка к прогнозированию продаж
  3. Использование количественного метода прогнозирования
  4. Использование качественного метода прогнозирования продаж

Данный материал предназначен для профессионалов в области управления продажами, управления маркетингом или для тех, кто хочет знать, что может произойти в будущем. Возможность составлять точные прогнозы продаж делает вас ценным членом команды, включая практически любую команду, в которой вы находитесь.

Перед началом изучения данного материала у вас должно быть базовое понимание маркетинга и того, как ваша компания генерирует продажи. Мы будем использовать Microsoft Excel для количественной части этого курса. Вам не нужно быть опытным пользователем Excel, но вы должны понимать основные операции, такие как ввод формул и как копировать и вставлять эти формулы в другие ячейки. Суть в том, что вам не нужно быть специалистом по количественным показателям или мастером Excel, чтобы получить пользу от этой статьи.

Понимание прогноза продаж

Прогноз продаж – это прогноз того, какими будут ваши результаты в качестве организации сбыта продукции в конце определенного периода времени. Он используется для многих целей, но прогнозирование продаж – это гораздо больше, чем просто разработка определенного набора цифр.

Прогнозирование заключается в управлении данными, насколько неправильным является ваш прогноз, а не насколько он верный. Расстояние между фактическими результатами и ожидаемыми результатами является риском для вашего бизнеса, и этот риск может быть значительным, даже разрушительным.

Если вы ожидаете высоких результатов, но не дотягиваете до них, вы застрянете с дополнительными запасами на руках, и это будет стоить вашей компании больших денег, которые могли бы быть использованы для лучших проектов. С другой стороны, представьте, что ваши реальные результаты намного выше, чем ваш прогноз. Теперь у вас может возникнуть ситуация, когда у вас закончится продукция. У вас возникают задержки, и вы начинаете терять клиентов.

Вот почему процесс прогнозирования продаж должен информировать организацию о том, что вы ожидаете, но, главное, какие непредвиденные обстоятельства могут произойти в случае неизбежных ошибок. Конечно, время от времени вы можете получить идеальный прогноз, но не рассчитывайте на него.

У вас должен быть план для устранения ошибок. Этот план может включать безопасный резерв продукции, на случай, если клиент захочет сделать непредвиденный заказ. Или, возможно, вам понадобится команда дистрибьюторов, которая со скидкой сможет выкупить ваш резерв.

Другими словами, посмотрите на каждое последствие того, что ваш прогноз может быть слишком оптимистичным или пессимистичным, и разработайте способ смягчения этого последствия. Таким образом, ваш процесс прогнозирования помогает компании работать лучше, а также защищает компанию от неопределенности.

Прогнозирование продаж является одним из наиболее важных процессов в компании, потому что с ним связано множество отделов бизнеса. Давайте посмотрим, почему прогнозирование продаж так важно:

  1. Во-первых, влияние прогноза продаж на финансовое планирование бизнеса. Например, прогнозы влияют на цены акций и возможность привлечения новых инвестиций.
  2. Во-вторых, прогнозирование продаж влияет на то, как компания создает и управляет своим отделом продаж. Прогнозы продаж будут использоваться для определения территории продаж, установления квот для каждого торгового представителя и для измерения производительности.
  3. В-третьих, другие отделы компании полагаются на точные прогнозы продаж. Например, операционный отдел будет принимать важные решения на основе прогнозов продаж. Если вы производитель, вы решаете, сколько продукции производить каждый день, основываясь на тех же прогнозах.
  4. В-четвертых, сфера услуг, такие как розничная торговля, банковское обслуживание и общественное питание, решают, сколько сотрудников им нужно каждый день для обслуживания прогнозируемого объема клиентов.
  5. В-пятых, прогнозы продаж могут повлиять даже на управление людьми. Они влияют на то, как и когда вы нанимаете новых людей, и на любое увеличение или уменьшение заработной платы.
  6. В-шестых, если компания хочет развиваться за счет приобретения другой компании, ей потребуется точный прогноз продаж целевой компании, чтобы решить, сколько за нее заплатить.

Теперь вам должно быть очевидно, что руководители уделяют так много внимания прогнозированию продаж из-за его далекоидущих последствий. Прогнозирование продаж – это систематический процесс, включающий различные бизнес-функции. Вот почему первым шагом в этом процессе является создание правильной команды

Так кто же должен участвовать в процессе прогнозирования продаж? Конечно, большинство компаний будут полагаться на команду управления продажами. Они ежедневно управляют торговыми представителями, у них есть много информации о ваших клиентах и конкурентах, которые могут быть использованы в прогнозировании.

Но, хотите верьте, хотите нет, но ваша команда по продажам может не подходить для прогнозирования. Дело в том, что вы можете оказаться в отрасли, где другие отделы, например, отдел маркетинга, лучше разбираются в разработке прогнозов.

Как правило, ваша межфункциональная группа по прогнозированию продаж должна включать финансовый отдел. У них есть много данных о прошлых результатах продаж и расходах в различных областях бизнеса для достижения этих результатов.

Маркетинг предоставляет важную информацию о тенденциях рынка, маркетинговой стратегии, поведении покупателей и позиционировании. Эта информация необходима вам для оценки вероятности конвертации потенциальных клиентов. Операционный отдел производит продукт или услугу и имеет в наличаи свои полезные данные и знания для более подробного прогноза.

После того как вы определили ключевых игроков в своей команде, убедитесь, что они знают о вашем графике планирования, знают свою роль, понимают ожидания, которые вы возлагаете на каждого из них при разработке хорошего прогноза продаж.

Теперь рассмотрим основные шаги прогнозирования:

  1. Сначала проанализируйте рынок. В какой вы категории? Насколько велик рынок, какие тенденции, а также как динамика рынка влияют на будущие результаты?
  2. Соберите данные. Вам нужно собирать только те данные, которые имеют отношение к прогнозу. Вы также должны учитывать данные, которые хотели бы иметь, но у вас их нет. В таком случае вы делаете предположения.
  3. Определитесь с техникой, которую вы будете использовать. Качественная, количественная или комбинация двух?
  4. Проверьте ваш прогноз. Проведите свою модель прогнозирования через прошлые циклы продаж и посмотрите, как она выполняется. Есть ли какие-то корректировки, которые необходимо внести для точной настройки прогноза?

Этапы прогнозирования продаж


Хорошие прогнозы не являются просто предположением. Они являются результатом дисциплинированного и многофункционального подхода.


Подготовка к прогнозированию продаж

Ваш подход к прогнозированию продаж должен соответствовать маркетинговому плану вашей компании. Сначала вам нужно определить свою рыночную нишу, т.е. пространство в котором вы конкурируете. Вы можете определить это пространство более глобально или, наоборот, более узко, но более сфокусировано.

Например, предположим, вы производите линию продуктов для чистки зубов. Вы можете определить свою нишу на очень глобальном уровне здоровья полости рта. Это говорит о том, что вы предлагаете все виды продуктов, такие как зубные щетки, зубная паста, зубная нить, отбеливание зубов и все остальное. Когда вы определяете рыночную нишу таким образом, происходят две вещи:

  • Во-первых, вы предоставляете себе очень широкие возможности для рынка, решая множество специфических задач с помощью широкого спектра продуктов. Но это также означает, что вы сталкиваетесь с широким кругом конкурентов, борющихся за одних и тех же клиентов.
  • Во-вторых, вы можете определить свою нишу более узко. Возможно, до определенного уровня, скажем, отбеливание зубов. Этот узкий охват означает, что вы стремитесь к меньшим возможностям на рынке, но с гораздо большей концентрацией внимания и меньшей конкуренцией.

Так что это баланс между возможностью продаж и жесткостью конкуренции, с которой вы сталкиваетесь. Вот почему для прогнозирования продаж мы рекомендуем собраться с вашим маркетинговым отделом, чтобы понять, как они определяют различные рыночные ниши, в которых вы конкурируете.

Далее, для каждой рыночной ниши вы должны понимать тенденции, которые происходят внутри нее. Есть только три направления: продажи растут, продажи снижаются или продажи не меняются. Кажется, все просто, но недостаточно знать направление тренда. Вы должны также попытаться понять причины, т.е. почему сейчас именно такой тренд. Это поможет вам составить более точный прогноз продаж.

Например, представьте, что продажи на вашем рынке растут. В таком случае лучше понять причины, чтобы не быть слишком самоуверенным. Продажи могут быть вызваны определенным трендом, который со временем прекратится. Или, возможно, клиенты или дистрибьюторы запасаются продуктами, вызывая временное увеличение продаж. Более точное прогнозирование продаж составляется тогда, когда прогнозист знает рыночную нишу и реальные причины изменений на этом рынке.

Вы можете подумать, что создали точный прогноз продаж, основанный на достоверных данных и методах прогнозирования, но на рынке, а также внутри вашей компании может многое произойти, что может повлиять на ваш прогноз.

  • Во-первых, вы можете быть удивлены тем, что делает ваш конкурент. Что если они запустят отличный новый продукт, который лучше, чем ваш? Или, возможно, они снижают цену или проводят специальную акцию на свою линейку продукции? Может произойти и обратное. Что если у вашего конкурента негативный отзыв на продукт или другое неблагоприятное событие, которое выводит их продукцию с рынка? Сейчас это может показаться хорошей новостью, но вы и ваши коллеги должны скорректировать прогноз и быстро отреагировать. Если вы этого не сделаете, вы можете исчерпать запасы из-за внезапного увеличения спроса, и это может негативно повлиять на ваших постоянных клиентов.
  • Во-вторых, на продажи вашей компании также могут повлиять правовые, нормативные или политические изменения. Представьте, что вы работаете в пищевой промышленности, и регулирующий орган объявляет о новом положении, которое ограничивает то, что вы можете продавать? Или представьте себе результат политических выборов, который сделает ваши товары более продаваемыми.
  • Теперь, пожалуй, самая сложная вещь в прогнозировании – это изменение структуры покупательской активности. Следующее поколение потребителей может не захотеть покупать ваши товары в том виде, который пользуется спросом у нынешних постоянных клиентов, или, они будут покупать их в меньшем объеме. Здесь нужно снова корректировать ваш прогноз.
  • Изменения в технологии могут также повлиять на ваш прогноз продаж. Когда такая компания, как Apple, объявляет о том, что она отказывается от 3,5-миллиметровых гнезд для наушников или использует USB-порт последнего поколения, все компании, поддерживающие эти устаревшие функции, должны пересмотреть свои прогнозы продаж.
  • В вашей компании также могут происходить вещи, которые могут повлиять на ваш прогноз продаж. Ваша компания может изменить свою общую коммерческую стратегию, что может помешать или помочь продажам продуктов, которые она производит. Например, отдел маркетинга может решить провести крупную рекламную кампанию или продвигать продукцию на новые рынки.

Как только вы определите свою рыночную нишу и поймете динамику рынка, настало время сконцентрироваться на составлении прогноза продаж. Существует множество методик и пакетов программного обеспечения, поэтому вы должны определить тот, который подходит именно вам.

Методы прогнозирования продаж делятся на две большие категории. Качественный метод, основанный на данных от людей, и количественный метод, основанный на показателях числовых данных, но, честно говоря, лучшие прогнозисты полагаются на комбинацию обоих.

Вот несколько вопросов, которые вы можете задать себе при выборе метода прогнозирования:

  • Насколько хорошо вы понимаете свой рынок?
  • Он растет или уменьшается и почему?
  • Есть ли новые потребительские, конкурентные или технологические тренды?
  • Это сезонный бизнес?

Если вы не очень много знаете о своем рынке и происходящих важных изменениях, вы можете использовать качественный метод, который опирается на советы экспертов.

Количественный метод часто использует исторические данные, такие как предыдущие данные о продажах и доходах, производственные и финансовые отчеты, а также статистику посещаемости сайта. Например, анализ данных о сезонных продажах может помочь компании спланировать на следующий год производственные потребности и человеческие ресурсы на основе прошлогодних месячных или квартальных показателей.

Количественный метод также использует прогнозы, основанные на статистическом моделировании, анализе тенденций или другой информации из экспертных источников, таких как правительственные учреждения, торговые ассоциации и даже академические учреждения.

Качественное прогнозирование включает в себя сочетание количественных и качественных методов. Главное для вас – это справиться с последствиями ошибки, поэтому минимизируйте риск, выбирая лучшую технику для вашей ситуации.

Использование количественного метода прогнозирования

Прогнозирование продаж с использованием количественных методов означает, что вам необходимо иметь исторические данные о продажах. То, что вам удалось продать в прошлом, может быть очень хорошим показателем того, что вы сможете продавать в будущем. Каждый период времени, когда ваша компания продавала свои продукты и услуги, происходило множество событий, с точки зрения конкурентных действий, потребительских тенденций и даже изменений в экономике в целом.

Исторические данные, которые вы используете для прогнозирования продаж, должны быть чистыми. То есть ваши данные должны быть точны, они не искажены событиями, которые были вне вашего контроля, т.к. это маскирует истинные и фактические результаты продаж за определенный период.

Для тех методов, которыми мы собираемся поделиться, вам нужно как можно больше данных о прошлых продажах. Обратитесь в финансовый или IT-отдел, чтобы они вам помогли собрать самые точные и полные данные, которые доступны. После этого вам следует очистить эти данные от множества переменных, которые ведут к неточностям прогноза.

Для начала убедитесь, что вы понимаете периоды времени, которые ваша компания использует для регистрации продаж. Эти данные могут быть ежедневными, еженедельными, ежемесячными, ежеквартальными или даже ежегодными. Если у вас имеется такая возможность, тогда используйте ежеквартальные данные. Исследования показали, что этот период времени дает более точные результаты прогноза.

Затем нанесите данные на график о продажах и посмотрите на них визуально. Спросите себя: «Что здесь происходит?». Если вы видите дикие колебания в данных, т.е. слишком высокие продажи или слишком низкие, попробуйте выяснить, что произошло.

В ваших данных могут быть и другие искажения. Например, ваша компания может регистрировать продажи по полной прейскурантной цене, тогда как фактические денежные поступления намного меньше из-за скидок. Скидки, которые вы предлагаете от месяца к месяцу, могут существенно отличаться. Методы, о которых вы узнаете далее, могут решить проблему такого типа.

Далее, избавьтесь от данных, которые представляют период, который не отражает ваш текущий бизнес. Если вы приобретаете бизнес в результате которого заявленные продажи растут, вы можете либо проигнорировать результаты продаж до приобретения, либо использовать два отдельных набора данных для прогнозирования продаж и сложить их вместе.

Теперь перейдем непосредственно к самим методам количественного прогнозирования. Простой, но эффективный метод прогнозирования продаж – это метод, который мы называем ролловер (roll-over). Его легко использовать, потому что техника делает всю работу за вас. Нет расчетов, нет догадок.

Вот как работает прогноз ролловер. Прогноз на следующий период времени – это просто фактические результаты продаж за последний период. Другим словами, для прогнозирования продаж вы берете фактические результаты продаж за один период, например, в прошлом месяце, и делаете это же число своим прогнозом на следующий месяц.

Но как такой подход может быть точным? Как и в случае с любой другой техникой прогнозирования, эта методика будет иметь определенный уровень ошибки, но вы будете удивлены, насколько этот подход может быть очень эффективным для многих бизнес-моделей.

Если вы работаете в довольно стабильном бизнесе с небольшой сезонностью или, вообще без нее, эта техника может вам подойти. И что самое важное в данном методе – независимо от того, насколько он точен, его результаты могут служить ориентиром для сравнения с другими методами прогнозирования.

Давайте посмотрим, как рассчитать погрешность между фактическими и прогнозируемыми продажами. В столбце C вы найдете фактические результаты за 24 месяца. В столбце D вы увидите прогнозируемые результаты ролловера, которые являются фактическими результатами предыдущего месяца. Например, вы можете видеть, что прогноз ролловер на февраль такой же, как и в январе – 4398 единиц.

Прогноз продаж по методу ролловер

Теперь, чтобы определить среднюю погрешность, мы собираемся вычесть прогноз ролловер из фактических результатов. Мы будем использовать функцию абсолютного значения (=ABS), потому что нам все равно, положительная или отрицательная разница. Здесь у нас есть разница между фактическим результатом и прогнозируемым результатом за период. Мы можем перетащить эту ячейку вниз, чтобы быстро рассчитать оставшиеся погрешности по всем месяцам.

Прогноз объема продаж по методу ролловер

Наконец, мы хотим найти среднюю погрешность для прогноза ролловер. Мы будем использовать функцию (=СРЗНАЧ) и выделим все погрешности по всем месяцам. Получается, что округленная среднемесячная погрешность составляет 1420 единиц продукции. Это довольно хорошо, в зависимости от того, что может выдержать ваша бизнес-модель. Давайте помнить об этом числе, когда будем оценивать другие методы прогнозирования, чтобы понять, сможем ли мы его улучшить.

Прогнозирование объема продаж продукции

С помощью метода ролловер вы используете только фактические результаты продаж текущего месяца, чтобы спрогнозировать следующий. По сути, вы предполагаете, что все, что вы знаете о будущем месяце, основано только на том, что вы узнали в этом. Но это не совсем так. Если у вас есть результаты прошлых продаж в течение нескольких месяцев, у вас есть возможность учиться у каждого месяца. Это может улучшить точность вашего прогноза.

Например, что если вы взяли последние четыре месяца фактических продаж, рассчитали среднее значение и использовали это среднее в качестве прогноза на следующий месяц? Другими словами, если вы прогнозируете продажи на май, вы должны рассчитать средние фактические продажи за январь, февраль, март и апрель. Для прогноза на июнь вы снова будете использовать средние фактические продажи за предыдущие четыре месяца: февраль, март, апрель и май.

Этот метод называется прогнозом скользящего среднего. Среднее число движется от месяца к месяцу. Посмотрим, работает ли он лучше, чем наш предыдущий метод.

Мы начнем с расчета скользящей средней за май. Для этого мы сначала подведем итоги за четыре месяца, то есть с января по апрель, а затем, разделим на четыре. Скользящая средняя составляет 5 534.

Прогноз продаж через скользящее среднее

Далее, мы вычисляем среднюю погрешность, вычитая скользящее среднее из фактических результатов с помощью функции абсолютного значения (=ABS). Похоже, что наша средняя погрешность составила 988 единиц.

Прогнозирование продаж методом скользящей средней

Теперь рассчитаем среднюю погрешность за все месяцы. Мы снова перетаскиваем ячейку скользящего среднего на последний месяц и сделаем то же самое со средней погрешностью. Мы так же используем функцию =СРЗНАЧ и найдем среднюю погрешность за весь период. Она составила 1312 единиц, что уже лучше, чем 1420, которые мы получили с помощью метода ролловер.

прогноз продаж по методу средней скользящей

Но что, если характер вашего бизнеса таков, что в последние месяцы квартала вы имеете наибольший объем продаж? Другими словами, в эти месяцы прослеживается наибольшая динамика на вашем рынке. Здесь вам необходимо делать упор на последние месяцы. Этот метод называется взвешенным скользящим средним.

Вот как рассчитать взвешенное скользящее среднее за май месяц:

1. Во-первых, мы используем фактические продажи за январь-апрель, как и раньше, но теперь мы хотим решить, какой вес должен иметь каждый месяц. Мы думаем, что в апреле получим 40% веса, март – 30%, февраль – 20%, а январь – 10%. Мы выбрали эти проценты произвольно, но вы можете поэкспериментировать, опираясь на вашу статистику продаж, чтобы найти то, что лучше для вас.

2. Во-вторых, вычислим взвешенное скользящее среднее в Excel. Сначала мы умножаем фактические результаты за январь на 0,1, затем добавляем фактические результаты за февраль и умножаем на 0,2, еще добавляем фактические результаты за март, умноженные на 0,3, и, наконец, добавляем фактические результаты за апрель, умноженные на 0,4. Нажимаем Enter и получаем 5 754 единиц.

Прогнозирование продаж методом взвешенной скользящей средней

3. В-третьих, когда у нас уже есть прогноз взвешенной скользящей средней, давайте посмотрим, в чем сейчас заключается погрешность, через вычитание полученного результата 5754 с фактического результата мая месяца.

Погрешность прогноза продаж методом взвешенной скользящей средней

4. В-четвертых, просчитаем среднюю погрешность за два года. Для этого потянем обе формулы до последнего месяца. Мы получили результат 1257, что еще лучше предыдущих результатов. Это говорит о том, что последние месяцы действительно отражают то, что происходит в нашем бизнесе.

Результат прогнозирования продаж методом взвешенной скользящей средней

Мы возьмем последнюю модель. В конце концов, более точный прогноз позволяет нам и нашей команде лучше управлять планами действий на случай непредвиденных обстоятельств, а именно этим и занимается прогнозирование продаж – управление рисками и возможностями нашего бизнеса.

Мы хотим показать вам еще одну методику количественного прогнозирования, потому что она популярна у опытных прогнозистов и дает очень хорошие результаты в большинстве ситуаций. Данный метод называется экспоненциальным сглаживанием (ЭС).

Вот основная идея. Используя метод взвешенного скользящего среднего, мы использовали лишь несколько предыдущих точек данных, чтобы вычислить среднее значение в качестве нашего прогноза на следующий период. Мысль здесь заключается в том, что последние месяцы обладают большим весом, с точки зрения рыночных факторов.

Что если бы был способ собрать все данные о продажах за предыдущие месяцы, но сделать это таким образом, чтобы сгладить большие максимумы и минимумы в наших данных? По сути, это устраняет то, что мы называем «шумом» наших данных.

Это легко рассчитать. Нам нужно только три показателя. Продажи за текущий период, прогноз на текущий период и весовой коэффициент для текущего периода, точно такой же, как мы использовали для взвешенной скользящей средней. Только теперь это число будет называться сглаживающим фактором.

Вот как это рассчитать. Возьмем фактические продажи за последний период, умноженные на коэффициент сглаживания. Добавьте к этому прогноз самого последнего периода, умноженный на один минус коэффициент сглаживания.

ЭС=(ФП×КС) + (ПП×(1−КС))

ФП – соответствует фактическим продажам за последний период;

КС – равно коэффициенту сглаживания, представленному в десятичной форме. Давайте использовать тот же вес из последнего примера 0,4;

ПП – соответствует прогнозу самого последнего периода. Другими словами – это результат вычисления сглаживания из предыдущего периода, т.е. ЭС предыдущего месяца.

Используя скользящую среднюю и метод ролловер, мы предполагаем, что каждый результат продаж содержит некоторое предвидение относительно будущих результатов. Теперь мы также учитываем не только прошлые фактические результаты, но и все прошлые прогнозы. Другими словами, мы предполагаем, что прошлые прогнозы тоже могут поделиться с нами о будущем прогнозе.

Рассчитаем среднее экспоненциального сглаживания в Excel. В электронной таблице Excel мы начнем со столбца J. Поскольку январь – наш первый месяц в наборе данных, мы возьмем фактические результаты за январь и предположим, что это прогноз. Итак, мы возьмем 4398 с января месяца и перенесем это же число в ячейку J3. Чтобы рассчитать прогноз на февраль, мы умножим фактические результаты предыдущего месяца на 0,4, а затем добавим прогноз предыдущего месяца, умноженный на 0,6. Опять же, эти числа выбираются произвольно, и вы можете выбрать показатели, которые больше подходят вам под бизнес-модель.

Прогнозирование продаж методом экспоненциального сглаживания

Далее, мы вычислим абсолютную погрешность, вычитая фактические результаты по прогнозу экспоненциального сглаживания.

Прогноз продаж методом экспоненциального сглаживания

Мы еще раз перетащим обе эти формулы до последнего месяца. Наконец, мы рассчитаем среднее значение ошибки для сравнения с другими методами прогнозирования. У нас получилась средняя погрешность равна 1229 единиц, что еще немного лучше предыдущих результатов.

Результаты расчетов прогноза продаж методом экспоненциального сглаживания

Экспоненциальное сглаживание не только легко, но и отлично реагирует на новые тенденции или сезонность в вашем бизнесе. Этот метод быстро реагирует на изменения на рынке, сохраняя при этом лучший результат предвидения из всех перечисленных методик.

Использование качественного метода прогнозирования продаж

Прогнозирование продаж опирается на поведение клиентов, а именно, что клиенты будут делать или не будут делать в течение определенного периода времени, поэтому имеет смысл применить ориентированный на клиента подход к прогнозированию. Это значит смотреть на два вида данных: что вы знаете о своих клиентах и что ваши клиенты знают о себе.

Начнем с первого. Анализируя любой рынок, вы хотите сгруппировать клиентов по четырем типам:

  1. Клиенты, которые уже покупают у вас. На самом деле, они не только покупают у вас, они покупают исключительно у вас, и никогда у конкурентов.
  2. Вторая группа похожа на первую в том, что они в настоящее время покупают ваши товары и услуги. Разница в том, что эти клиенты также покупают товары у ваших конкурентов. Почему? Потому, что для некоторых категорий продуктов клиенты хотят выбора. Например, рынок одежды. Вы почти наверняка носите одежду от разных производителей. Рынок продуктов питания является еще одним примером.
  3. Третья группа клиентов – это те, кто покупает исключительно у ваших конкурентов, а не у вас. По крайней мере, пока.
  4. Четвертая группа клиентов – это те, кто не покупает ваш тип продукта у кого-либо. Они называются потребителями без категории. Эти потенциальные клиенты очень важны, потому что их приобретение дает вам новый источник дохода. Вместо того чтобы просто брать долю рынка у конкурента, получение таких клиентов помогает вам увеличить свой рынок.

Теперь вам нужно оценить потенциальное количество клиентов, которых вы могли бы привлечь для каждого из этих четырех типов.

  • Сначала вы оцениваете общее количество клиентов для каждого типа.
  • Затем вы делаете предположения о том, какой процент вы можете переманить на свою сторону. В прогнозировании продаж мы называем это подходом к прогнозу сверху вниз. Вы сначала оцениваете клиентов из первых групп, а затем думаете, чем вы можете привлечь остальных из последних двух категорий.

Второй ориентированный на клиента подход к прогнозированию прост: спросите своих клиентов, что они ожидают у вас заказать в ближайший период. Конечно, это зависит от вашей отрасли, но вы будете удивлены, насколько клиенты смогут и захотят рассказать вам об ожидаемых расходах на предстоящий год.

Вы можете подумать, что потенциальные клиенты не захотят тратить на это время. Тогда дайте им оптовую скидку или другой стимул, чтобы сообщить вам о своих намерениях. Даже если это не на 100% точно, это все же хорошая информация. Прогнозирование – это управление погрешностями и клиенты могут сделать многое, чтобы помочь вам.

Торговые представители и ваши дистрибьюторы обладают уникальными, близкими к рынку взглядами, что может принести дополнительную пользу в прогнозировании продаж. Вот как это можно использовать.

Во-первых, попросите своих представителей и дистрибьюторов дать вам оценку общего годового объема продаж на их территории. Затем попросите их разбить эту сумму по месяцам или кварталам. Этот шаг хорош тем, что он заставляет их распределять общее количество по меньшим периодам времени. Это заставляет их действительно задуматься об оценках, которые они вам дают.


Теперь совет. Самый большой риск, связанный с тем, чтобы спрашивать представителей и дистрибьюторов об оценках продаж заключается в том, что вряд ли они будут проводить различие между прогнозом и квотой продаж. Торговые представители предпочли бы торговую квоту ниже, чем то, что может продаться на рынке. В этом есть смысл. Кому нужна квота продаж, которая не может быть достигнута?


Это одна из основных причин, по которой вы хотите использовать комбинацию качественных и количественных методов прогнозирования. Использование нескольких методов поможет вам обнаружить эту проблему.

Когда вам дают оценки от торговых представителей и дистрибьюторов, самое важное, что вы понимаете, какие предположения они использовали для оценки. Например, каковы их предположения о новых или утерянных клиентах, новых конкурентах, ценовых изменениях, новых маркетинговых инициативах, новых продуктах и т. д.

Наконец, вы можете рассмотреть возможность использования простого математического метода, называемого анализом ожидаемых значений. Ожидаемое значение – это ожидаемый прогноз для данной территории. ОЗ рассчитывается путем умножения каждого из возможных результатов на вероятность каждого результата, а затем суммирования всех этих значений.

Как это сделать. Попросите вашего представителя или дистрибьютора предоставить вам приблизительные продажи по каждому клиенту, и вероятность их достижения. Вероятность означает, что прогноз будет достигнут от 1% до 100%.

Давайте предположим, что у представителя пять клиентов, и он предоставляет вам всю информацию. Ожидаемое значение является прогнозом, основанным приведенном выше уравнении. Таким образом, в этом уравнении вы умножаете вероятность прогноза на каждого клиента, а затем складываете все вместе.

Использование анализа ожидаемых значений, скорее всего, даст прогноз с меньшей ошибкой, чем просто запрос представителей дать общий годовой прогноз. Подход ОЗ использует их скрытые знания о том, что происходит на их территории и эти знания могут помочь вам сделать лучшие прогнозы продаж.

Для некоторых отраслей лучший способ прогнозировать продажи – использовать группу экспертов. Это люди, которые имеют широкий спектр знаний в вашей отрасли. Вы можете работать на рынке, который является сезонным или непредсказуемым из-за факторов, связанных с экономикой или политическим климатом. Именно здесь экспертная оценка может помочь уменьшить ваши ошибки в прогнозировании.

Например, давайте представим, что вы занимаетесь строительными материалами. Ваша компания производит товары для строительства новых домов, а вы продаете товары новым подрядчикам. Это прекрасный пример отрасли, на которую влияют такие экономические факторы, как доверие потребителей, процентные ставки и демографические тенденции.

Прогнозирование продаж может быть сложным и дорогостоящим, если вы ошибаетесь. Чтобы создать группу экспертов, ищите людей, которые имеют разнообразное и уникальное представление об этой отрасли. Например, вы можете включить людей, которые работают в сфере ипотеки. Вы также можете включить экспертов по недвижимости, которые отслеживают движение рынка покупки жилья. Они дают важную информацию о покупателях и строительных компаниях, которые могут помочь вам с вашим прогнозом.

Когда вы создали группу экспертов, вы должны решить, какую информацию вы хотите от них получать. Хотите ли вы, чтобы оценка строительства нового дома базировалась на национальном, региональном или вашем рынке? Хотите ли вы получать ежегодные, ежеквартальные или ежемесячные данные?

Старайтесь определить, к какой группе экспертов лучше всего обращаться. Любая группа будет иметь разные уровни знаний и опыта, что помогает нейтрализовать искажения в данных. Когда вы получите их индивидуальные прогнозы строительства новых домов в следующем году, вы обнаружите, что все они разные, иногда совсем другие.

Вот совет: главное, не индивидуальный прогноз от каждого члена группы, а то, какие предположения они сделали, чтобы сделать этот прогноз. Вам больше всего нужны их предположения, потому что именно здесь вы найдете самые важные идеи о том, как разработать свой прогноз. На основании их предположений вы сможете решить, какие из них наиболее важны, а какие следует свести к минимуму или, возможно, даже игнорировать. Возьмите важные предположения и найдите способ проверить их.

Как и все методы прогнозирования, речь идет о точности по сравнению с нашей контрольной отметкой – прогнозом по методу ролловер. Вам необходимо отслеживать, как работают эксперты, по сравнению с простым ежемесячным подходом прогнозирования и решить, смогут ли эксперты дать более надежный результат.

Заключение

Правильное прогнозирование продаж – это несложный процесс, просто он требует немного времени для получения правильных данных и применения нескольких простых методов. Чем лучше вы становитесь в этом процессе, тем больше вы помогаете своей компании расти и оставаться конкурентоспособной.

Что еще интересного почитать



Зачем? Прогнозирование продаж – это то, чем должна заниматься каждая компания, даже та, что только вчера открылась. Это необходимо, чтобы ставить цели, снижать расходы, планировать ресурсы и управлять складскими остатками.



Как? Для прогнозирования продаж существуют различные методы – простые и сложные. Для одних достаточно Excel, для других потребуется более профессиональное ПО. Какой бы способ вы ни выбрали, сперва следует подготовиться к расчетам, а также поговорить с менеджерами.

В статье рассказывается:

  1. Зачем прогнозировать продажи
  2. Отличия планирования продаж и прогнозирования
  3. Что потребуется для прогнозирования продаж
  4. Инструменты прогнозирования продаж
  5. Подготовка к прогнозированию продаж
  6. Субъективные методы прогнозирования продаж
  7. Более сложные методы прогнозирования продаж
  8. Самые популярные методы прогнозирования продаж
  9. Типичные ошибки в прогнозировании продаж

Зачем прогнозировать продажи

Под прогнозом продаж понимают предполагаемый объем продукции, который должен быть реализован за определенный период времени (месяц, квартал, год). Эта информация используется для многих целей, поэтому этот процесс является довольно сложным и кропотливым мероприятием, в корне отличающимся от простой разработки набора цифр.

Суть прогнозирования заключается в управлении определенными данными. Отличия между реальными результатами и ожидаемыми показателями продаж есть не что иное, как риски для всего бизнеса. Причем они могут быть не только значительными, но и фатальными.

Зачем прогнозировать продажи

Прогнозирование продаж осуществляют для:

  • Постановки целей бизнеса. В данном случае ориентиром является та сумма, которую организация рассчитывает получить на конец отчетного периода. В зависимости от этой цифры топ-менеджмент отдела продаж осуществляет планирование премии сотрудникам и значение их KPI.

  • Снижения расходов. С помощью прогнозирования продаж товаров осуществляют оптимизацию затрат на их производство и логистику. Если план не выполняется, то именно эти направления в первую очередь подлежат секвестрованию.

  • Планирования ресурсов. Когда в распоряжении специалистов по прогнозированию появится информация о том, сколько получат денег, то можно будет более эффективно планировать процессы закупки сырья, материалов и оборудования, наем сотрудников для выполнения работы, расходы на рекламу и аренду помещений для хранения.

  • Управления складскими остатками. Имея данные о предполагаемой прибыли, приходит понимание, какое количество товара и по какой цене необходимо отдавать на реализацию. Этот шаг не допускает возникновения дефицита или переизбытка на складе.

  • Прогнозирования спада. Для смягчения удара по бизнесу в результате снижения уровня сбыта необходимо учитывать причины, которые привели к такому результату. Например, сезонность бизнеса.

Отличия планирования продаж и прогнозирования

Планирование и прогнозирование продаж, несмотря на кажущуюся схожесть, являются разными понятиями. Второе представляет собой гипотезу или предположение о том, сколько и за какой период будет реализовано товара. Специалисты аналитического отдела делают свои выводы, исходя из подробного анализа потенциала продаж. Прогнозированию должна предшествовать серьезная работа, простой интуиции или желания видеть тот или иной уровень реализации здесь недостаточно.

План продаж, особенно его выполнение, является поставленной задачей. Иными словами это – конкретная измеримая цель, формирование которой основывается на анализе аналогичных показателей за прошедшие периоды. Коммерческий директор осуществляет постановку ориентиров руководителю отдела продаж, а тот доводит задачи до рядовых менеджеров.

Что потребуется для прогнозирования продаж

Для более точного прогнозирования продаж специалисты рекомендуют пользоваться следующими элементами:

  1. Персональными планами, а также их подвидами на отдел или направление, так как при точной оценке производительности невозможно обойтись без них или KPI.

  2. Формализованными процессами продажи. Очень затруднительно давать оценку эффективности работы сотрудников, если нет единой методики продвижения товара.

  3. Стандартизированной терминологией. Все сотрудники отдела должны пользоваться общими определениями и понятиями.

  4. CRM-системой. В организации должна быть работающая система автоматизированного учета клиентов и продаж. При ее отсутствии невозможно прогнозирование реализации, а те показатели, которые все же предоставит аналитический отдел, будут весьма условны.

  5. Ответственностью за результат. Если не удается достичь прогнозных значений, то менеджеры обязательно должны определить причину этого. В противном случае продажники будут относиться к расчетным данным, как к некой справочной информации.

Инструменты прогнозирования продаж

Существует несколько инструментов прогнозирования объемов продаж продукции, каждый из которых можно использовать как по отдельности, так и комплексно:

  1. Программное обеспечение CRM

    С его помощью появляется возможность поиска и хранения базы данных со специальными, помогающими менеджерам по продажам в заключении сделок, функциями. К наиболее важным из них относятся:

    • отслеживание потенциальных клиентов;

    • аналитика воронки;

    • последовательность звонков;

    • составление отчетности.

    CRM выбирается в зависимости от масштаба компании и рода ее деятельности. С помощью настроек специалисты получают максимальную отдачу от программного обеспечения такого типа.

    Инструменты прогнозирования продаж

  2. Excel

    Если организация только начинает свою деятельность или линейка ее продукции состоит всего из нескольких товаров, то для оценки продаж достаточно такого инструмента, как электронные таблицы Excel.

  3. Платформы аналитики продаж

    С помощью платформ аналитики продаж происходит сбор данных для ряда товаров или услуг, создаются прогнозы и предоставляется углубленная аналитика. Часть из них располагает полезными графиками и диаграммами. Основным преимуществом специальных аналитических инструментов заключается в их постоянном обновлении. Они способны предоставлять подробные данные о воронках продаж, ассортименте продукции, производительности персонала. Эти платформы облегчают труд работников за счет определения возможностей развития и выбора конкретного менеджера для того или иного потребителя.

  4. Инструменты для управления проектами и распределения ресурсов

    Самым важным этапом продаж продукции является сопровождение, он к тому же – единственный способ установления прочных связей с клиентами. С помощью инструментов управления проектами ваша команда будет в курсе всех происходящих событий, а также сможет иметь гарантии, что имеются все необходимые для завершения проекта ресурсы.

    Это программное обеспечение будет брать на себя существенный объем обязанностей человека в части фиксации того, что и когда было сделано. Также его используют для упрощения процесса интеграции с другими командами, которые используют аналогичные технологии.

  5. Бухгалтерское программное обеспечение

    Если вам необходимо узнать новый прогноз только доходов организации, то для этого хватит и не очень сложных решений. Следует иметь в виду, что полная стоимость продажи определяется не суммой сделки, но и теми затратами, которые были произведены в других подразделениях.

    Бухгалтерское программное обеспечение

    Для получения реальных и точных оценок реализации необходимо учитывать волновой эффект. При этом может возникнуть потребность в интеграции данных из бухгалтерского ПО в маркетинговое, описанное выше. Так вы получите прогнозные значения валовой прибыли с учетом стоимости проданных товаров.

  6. Инструменты оценки потенциальных клиентов

    Они призваны помочь продажнику с определением персон, которые способны продолжать делать покупки, с присвоением им определенного приоритетного статуса. С их помощью происходит оценка прогнозирования продаж и потенциальных клиентов на основе их активности на сайте организации, результатов телефонных переговоров и других аспектов, которые отдел реализации считает ключевыми.

    Посредством этих инструментов маркетинг может определять, кто из потребителей готов, желает и может купить, а с кем нужно дополнительно поработать. С помощью этих средств можно осуществлять настройку контента для выявления текущей степени заинтересованности потенциального клиента в вашей компании, а также конкретных областей, которые его привлекли.

Подготовка к прогнозированию продаж

Подход к прогнозированию объема продаж предприятия должен осуществляться в соответствии с его маркетинговым планом. В первую очередь потребуется правильно определить свое позиционирование на рынке, то есть ту нишу, в которой вы будете конкурировать с другими производителями. Здесь можно пойти двумя путями, первый из которых – определение этого пространство укрупненным методом, а второй, наоборот, более сфокусированным.

К примеру, вы являетесь производителем линейки продукции для ухода за полостью рта, поэтому крайне важно определить свое место на рынке в этой сфере. Ваша организация производит весь ассортиментный ряд продуктов этого вида: пасты и щетки, зубную нить, средства для отбеливания, всевозможные бальзамы для укрепления десен и т. д. Если определяете свою нишу таким путем, то происходит следующее:

  • Во-первых, перед вами открываются широкие возможности, которые может предоставить рынок, за счет большого ассортимента. При этом и количество проблем увеличится, так как объем конкурентов будет расти прямо пропорционально удлинению списка предлагаемых вашей организацией товаров.

  • Во-вторых, определение ниши можно осуществить точнее, например, в одном направлении – зубные пасты, щетки или отбеливатели. Так станет очевидно, что не особо нужны широкие возможности рынка, т. к. все ваше внимание сконцентрировано на одном продукте, за счет него и обеспечивается конкурентное преимущество.

В условиях современного рынка приходится всегда находить баланс между возможностями сбыта и жесткостью конкурентной борьбы как неотъемлемой части бизнеса. Поэтому специалисты рекомендуют для прогнозирования плана продаж тесно контактировать с отделом маркетинга. Так вы сможете понять механизмы определения рыночных сегментов, в которых будет осуществляться конкурентная борьба. Также нужно знание того, что для каждой ниши характерны определенные внутренние процессы: рост, снижение продаж или их нахождение на одном уровне. Для успешного бизнеса необходимо не просто знать направление тренда, но и понимать его причину. Только в этом случае вы сможете составить наиболее точный прогноз продаж.

Подготовка к прогнозированию продаж

Представим ситуацию, при которой на рынке идет рост продаж. На волне такого успеха нельзя быть слишком самоуверенным. Лучше попытаться определить причины роста. Ведь всегда за ним следует некоторое затишье или даже спад. Может быть, дистрибьюторы или постоянные клиенты делают определенные запасы товара, и этим объясняется временный рост продаж. Более точные прогнозы по реализации можно составить только тогда, когда специалист знает состояние рыночной ниши, а также достоверные причины происходящих изменений.

Может случиться и так, что вы создали точный прогноз продаж на основе реальной информации и с помощью современных методов прогнозирования, но рыночная ситуация и обстановка внутри предприятия могут измениться, что повлияет на прогнозные значения.

  • Действия конкурента могут быть непредсказуемы. Может быть, он готовит выпуск нового продукта, который в разы лучше, качественнее и совершеннее вашего. Или же снижает цены или планирует проведение специальной акции на все свои продукты. Но допускается и противоположная ситуация, при которой продукция конкурента будет иметь много негативных отзывов, или случится событие, которое уберет его товар с рынка. Казалось бы, это – хорошая новость, но вам необходимо оперативно на нее отреагировать и сделать корректировку прогноза. В противном случае резко увеличившийся спрос на ваши товары может исчерпать запасы, а это приведет к недовольству постоянной целевой аудитории.

  • На уровень продаж могут повлиять изменения в правовой, нормативной, политической сферах. К примеру, компания работает в пищевой промышленности, а регулирующий орган принимает положение, которое ограничивает продажи такой продукции. Или же в результате политических событий (выборы, смена курса и т. д.) реализация изделий вашего предприятия будет расти.

  • Самым сложным моментом в процессе прогнозирования объема продаж товара является изменение структуры покупательской активности. Оно заключается в том, что следующее поколение потенциальных клиентов может перестать приобретать товары в том виде, в котором они пользуются хорошим спросом на данный момент у постоянных потребителей, или будут покупать, но в гораздо меньшем объеме. В этом случае полученная оценка должна быть подвергнута корректировке.

  • На прогноз продаж могут повлиять и изменения в технологии. К примеру, компания Apple анонсирует отказ от гнезд для наушников размером 3,5 мм, следствием этого является пересмотр всеми компаниями, которые поддерживают устаревшие функции, своих прогнозов продаж.

  • Не исключено, что и в вашей организации могут происходить вещи, которые влияют на прогноз сбыта продукции. Например, на предприятии изменилась общая стратегия в коммерческом направлении, что может напрямую воздействовать на показатели реализации. Также отделом маркетинга может быть проведена крупная рекламная кампания или принято решение о продвижении продукции на новых рынках.

Прогноз сбыта продукции

После того как вы правильно определите свою рыночную нишу, начнете понимать динамику движений рынка, наступает время, когда нужно сосредоточить все усилия на разработке и составлении прогноза продаж. В настоящее время предлагается достаточное количество методик и программного обеспечения в этом направлении. Остается только выбрать именно то, что оптимально подходит вашей компании.

Существуют следующие методы прогнозирования продаж – количественные и качественные. В первом случае методика основывается на числовых показателях информации, а во втором – на данных, полученных от потребителей. Специалисты в области прогноза продаж предпочитают использовать комбинацию этих способов.

Субъективные методы прогнозирования продаж

Их основой являются не цифры, которые получены опытным путем или берутся из статистики прошлых продаж, а собственная точка видения ситуации конкретных специалистов.

Ожидания пользователей

Метод ожиданий пользователей имеет и второе название – метод намерений потенциальных клиентов. Его основой является озвученное желание потребителей приобрести тот или иной вид продукции.

При составлении прогноза объема реализации продукции применение данного метода дает показатели, в соответствии с которыми реальнее можно оценить потенциал сбыта или емкость рынка, а не спрогнозировать уровень продаж. Анализ ожидания пользователей более привлекателен для использования при оценке целесообразности входа на конкретный рынок или его сегмент. Но для прогнозирования продаж его лучше не применять. Это объясняется тем, что между желанием приобрести и реальной покупкой очень большая разница, преодолеть которую можно с помощью маркетинговой стратегии сбыта. И при выходе на рынок с предложением новых товаров или услуг об этом необходимо не забывать.

Для данного метода характерен ряд существенных недостатков. Организация может часто вкладывать значительные суммы в маркетинг, но, несмотря на это, продажи нового товара будут на низком уровне. По расчетам же ситуация иная, продукция должна отлично продаваться. Из этого следует вывод, что прогнозирование продаж, основанное на анализе намерений покупателей, может давать неправильные результаты.

Ожидания пользователей

Чтобы планировать свою будущую деятельность в бизнесе, необходимо знать ожидания пользователей от товаров или услуг. Например, у покупателей есть желание сократить время, которое они тратят на приобретение. Бизнес может удовлетворить эту потребность только в том случае, если будет иметь достоверную информацию о спросе и рыночных предпочтениях. Итогом этого может быть принятие решения об открытии или строительстве супермаркета в спальном районе. Также можно организовать торговлю на онлайн-площадке с последующей доставкой.

Использование метода ожиданий клиентов в области прогнозирования сбыта продукции компании чревато не только возможными ошибками, но и крахом бизнеса. В качестве примера можно привести компанию Kawasaki с ее попыткой вывода на рынок водных мотоциклов. На тот момент фирма была лидером рынка моторных лодок и решила исследовать предпочтения потребителей. Получили информацию, что особым спросом будет пользоваться модель, у которой есть большое пространство для ног, т. к. тогда все водные мотоциклы были без сидений.

Все усилия фирмы были сосредоточены на создании изделия, которое обладало бы максимальным комфортом. Итог – постройка лучшей техники в своем классе. Но пока Kawasaki проектировала, разрабатывала и продвигала свой мотоцикл, конкуренты вывели на рынок модель с сиденьем. Естественно, что все покупатели предпочитали брать более комфортную технику, поэтому соперники переиграли компанию Kawasaki.

Метод ожидания пользователей хорошо работает только в том случае, если он используется в совокупности с другими техниками прогнозирования сбыта, с помощью которых можно сделать более точные выводы.

Важно понимать, что потребитель склонен к субъективизму и видит проблемную ситуацию ограниченно. И это вполне объяснимо: обычный человек не может быть профессионалом в разработке новых товаров. Он может просто дать оценку имеющемуся товару, высказывать мнение, что в этом товаре можно усовершенствовать. Но это ни в коем случае нельзя считать рекомендацией для решения всех проблем. Например, пользователи хотели бы иметь прачечную рядом с домом или автомобиль с большим салоном и хорошей проходимостью. На этот счет хорошо высказался Генри Форд: «Если бы я делал все то, что желают мои потребители, то я бы перестал производить автомобили и перешел бы на выпуск быстрых лошадей».

Кейс: VT-metall

Узнай как мы снизили стоимость привлечения заявки в 13 раз для металлообрабатывающей компании в Москве

Узнать как

Мнение продавцов

Еще одним методом прогнозирования объемов продаж является способ, основанный на изучении мнений продавцов о том, какой объем товаров/услуг каждый планирует реализовать за отчетный период. Информацию проверяет, обсуждает, корректирует управленческий персонал, учитывая достоверность предыдущих прогнозов каждого работника: людям свойственно ошибаться, они могут переоценить/приуменьшить свои возможности. Порой это бывает намеренно, особенно когда налицо повышенный спрос на конкретные товары, если организация не выполнила план производства из-за нехватки сырья и материалов, при быстрых темпах продаж. Тогда выгодно завысить предсказание: можно получить намного большую партию товара для реализации.

Если плановые показатели отдела продаж основываются на прогнозных данных от продавцов, то логично предположить, что работникам выгодно уменьшить будущий уровень продаж, так как будет легче выполнять доведенные до них показатели. А превышение прогноза может привести к дополнительному премированию и хорошему отношению вышестоящего начальства.

Мнение менеджеров компании

Опросу на тему прогноза продаж на предстоящий период подлежат только ключевые сотрудники, по окончании его все мнения суммируются и выводится среднее значение. Когда варианты сильно расходятся, то происходит их коллективное обсуждение, цель которого – нахождение консенсуса. Обычно точка зрения руководителя основывается на его интуиции. Иногда за базу берутся показатели прошлых периодов или предварительный прогноз на основе других методов.

Мнение менеджеров компании

Более сложные методы прогнозирования продаж

На основании данных спроса на определенный товар в прошлом отчетном периоде, можно предположить объем его будущих продаж. Общая особенность разных наборов методов классического прогнозирования – то, что прогноз спроса на день, неделю, месяц будет соответствовать определенному числу. При этом могут использоваться разные модели: простые и сложные. Ниже представлены наиболее распространенные методы.

Расчёт по среднему (SMA), или простая скользящая средняя

Считается самым легким, но в то же время самым распространенным методом прогнозирования спроса, применяется во многих компаниях. Простое скользящее среднее (SMA) считается по формуле:

Прогноз (t + 1) = (1 / (T + 1)) х [Продажи (t) + Продажи (t – 1) +…+ Продажи (t – T)].

Чтобы определить величину спроса этим методом, нужно:

  • Выбрать ширину окна – Т. Данное значение показывает, за какой период будет происходить усреднение продаж. Если речь идет о дневном спросе, то за два или три последних дня, семь суток и т. д., а если управляем спросом по месяцам, то за последние такие периоды.

  • Для расчета прогноза на предстоящий срок надо брать среднее за выбранную ширину окна. Например, мы прогнозируем продажи на десятый день. Значение ширины окна составляет пять штук, соответственно, мы берем среднее значение за последние пять суток. Получили значение продаж за новый день – снова берем среднее за крайние 5 дней. Так и происходит процесс прогнозирования спроса.

  • Значение продаж могут браться как подряд, как они шли в прошлом периоде, так и в разнобой за месяц, год и т. д. Здесь применяется гибкий подход к промежутку расчета данных, которые берутся для получения среднего значения.

Ниже приведен пример прогнозирования продаж в Exсel с учетом сезонности.

Сложные методы прогнозирования продаж

Есть ряд реализации, на основе которого нужен прогноз. Все продажи разбиты помесячно, и, к примеру, мы хотим видеть предсказанные значения на помесячные периоды. Что нужно делать? В первую очередь – выбрать ширину окна, для чего находим среднее значение за последние два, три, четыре и 10 месяцев. Если мы ее возьмем равную двум, а количество продаж в ноябре и декабре составило 15 и 40, то прогноз января будет 27,5, а февраля – 40.

Прослеживается тенденция – чем шире окно, тем ближе становятся показатели к расчету по средним значениям за весь период. Наглядно это можно увидеть на графике, где синей линией показаны реальные продажи, а все остальные – это прогнозы, у которых разная ширина окна.

сложные методы прогнозирования продаж_график

Такой метод рекомендуется применять только к тем товарам, для которых характерны хорошие и стабильные продажи с минимальными колебаниями. Во всех остальных случаях этот способ будет давать большую погрешность и будет неэффективен с точки зрения управления складскими запасами, так как может привести к их дефициту либо излишкам. Поэтому вместо этого метода стали применять расчеты по средневзвешенному среднему, для которых также характерны некоторые особенности.

Метод по Шрайбфедеру, или метод средней взвешенной

Он отличается от предыдущего тем, что в нем вместо средних значений продаж появляются разные веса по месяцам. Что нужно делать, чтобы определить прогноз:

  1. Необходимо определить, сколько продаж приходилось на один рабочий день в прошедшем периоде. Если в нем были выходные и праздничные дни, их не считают.

  2. Затем надо выбрать систему весов для прошлых месяцев. Так, какие-то данные будут иметь первостепенное значение для проведения расчетов, а какие-то – посредственное.

  3. Далее рассчитывается прогноз на один рабочий день будущего периода (месяца), основой для чего будут значения прошлых продаж и весов.

  4. И наконец, определяется значение на предстоящий месяц, исходя из количества рабочих дней в нем.

Ниже приведен пример прогнозирования продаж:

Месячное потребление Число рабочих дней Потребление за рабочий день
Ноябрь 560 28 20
Октябрь 310 31 10
Сентябрь 450 30 15
Август 372 31 12
Июль 310 31 10

Первый столбец показывает исходные данные за каждый месяц, на их основе нужно построить прогноз на декабрь. Ноябрьские продажи составили 560 единиц за 28 рабочих дней. Таким образом, среднее потребление за рабочий день составляет 20 шт. После того как мы определили потребление по каждому месяцу, в действие вступает система весов. В нашем случае применяется модель, для которой характерно сильное влияние недавних продаж на построение прогноза.

Месячное потребление Число рабочих дней Потребление за рабочий день
Ноябрь 20 3 60
Октябрь 10 2,5 25
Сентябрь 15 2 30
Август 12 1,5 18
Июль 10 1 10
10 143

Вес в сентябре составит 2, в ноябре – 3 и т. д. Максимальный показатель у того месяца, который ближе всего к тому, для которого проводится расчет. В нашем случае это ноябрь. Нужно умножить каждый месяц на его вес – 20 х 3 = 60. После чего находим сумму месячных потреблений, умноженных на вес, которая составит 143. При этом сумма весов равна 10.

Декабрьский прогноз будет равен 143 / 10 х 28 = 400 штук, где 28 – это количество рабочих дней.

В книге «Эффективное управление запасами» Шрайбфедером предложено большое количество схем весов, которые применяются для товаров различного вида. К примеру:

  • Простая шести- или трёхмесячная средняя, которая представляет собой расчет среднего значения с окном, равным 6. Другими словами, нужно взять шестимесячный период и посчитать среднее значение.

  • Для нестабильно реализуемых в течение года товаров применяется сезонная средняя, простая либо взвешенная. Так, если нужно построить прогноз на декабрь, то надо брать данные за последнюю зиму или среднюю сезонную взвешенную.

  • Коэффициенты взвешенной средней. В соответствии с нашим примером это – 3, 2, 5 и на убыль.

То есть на выбор предлагается воспользоваться каким-то предполагаемым набором весов, либо организация может разработать собственную схему. Для данного метода прогнозирования характерно наличие большого количества ограничений.

Ниже представлен пример расчёта в Excel по средневзвешенным продажам.

Метод по Шрайбфедеру

Имеется ряд продаж и количество рабочих дней в каждый период, нужно определить вероятные значения. В наличии представлены прогнозы на пять месяцев с весами от трех до одного и на три – с весами от пяти до одного. Сначала делим продажи на количество рабочих дней, затем полученное умножается на вес месяца. Это число делится на сумму весов, потом умножается на количество рабочих дней. Все расчеты проще делать в электронных таблицах Excel. Алгоритм: выбирается какая-то формула весов и на ее основе определяются прогнозы.

Метод экспоненциального сглаживания (ES)

Еще одной самой простой схемой прогнозирования продаж является модель экспоненциального сглаживания, которая часто применяется. В ней расчетные значения спроса зависят от:

  • продаж за прошлый период;

  • прогноза спроса, построенного на этот отрезок времени каким-то иным методом.

Необходимо задать коэффициент сглаживания (α), с учетом двух этих факторов. Чем больше α, тем сильнее влияют последние продажи на прогноз (от 0 до 10).

Прогноз (t + 1) = (1 – α) х Прогноз (t) + α х Продажи (t).

Расчет проводится с несколькими значениями α, после чего выбирается оптимальный. Метод считается рабочим, но надо помнить, что коэффициентом сглаживания не учитываются трендовые или сезонные товары и т. д. На основе этого метода был разработан способ Хольта-Винтерса, который дает возможность работать с товарами разного типа.

Метод Хольта-Винтерса

Так как эта формула довольно сложна для полного разбора в статье, остановимся на просмотре ее логической цепочки.

Y^[t+h] = (a [t] + h х b [t]) х s [t — p + 1 + (h — 1) mod p],

где:

  • h – на какой период в будущем считаем;

  • Y^[t+h] – прогноз на период номер h;

  • p – период сезонности (для недельной – 7).

Нам предстоит построить прогноз на будущий период, который имеет зависимость от множества факторов. Что же находится внутри этой формулы? Выделяются три основных фактора – сглаживание, тренд и сезонность.

  1. a[t] = [α * (Y[t] / s[t−p])] + (1 – α) * (a[t – 1] + b[t – 1]) – сглаживание;

  2. b[t] = β * (a[t] – a[t – 1]) + (1 – β) * b[t – 1] – тренд;

  3. s[t] = γ * (Y[t]/a[t]) + (1 – γ) * s[t – p] – сезонность.

Здесь α, β, γ – коэффициенты (от 0 до 1).

После того как рассчитали сезонный и трендовый факторы, нашли экспоненциальное сглаживание, а также подобрали коэффициенты, появилось прогнозное значение спроса на будущий период. Данный метод неплохо подходит для трендовых товаров и сезонной продукции. Ниже приведена его реализация в таблице Excel.

Метод Хольта-Винтерса

В исходных данных есть значения помесячных продаж. В первую очередь считается сезонный фактор с помощью метода по среднему значению (путем деления реальных продаж на средние за период). В результате у нас появились коэффициенты сезонности. Затем рассчитали коэффициент тренда и получили прогнозное значение. Оперируя данным методом, мы учитываем сезонность, тренд и экспоненциальное сглаживание. Способ Хольта-Винтерса подходит для тех товаров, для которых характерны стабильные продажи и ярко выраженная их тенденция.

Авторегрессия, Arima и другие методы

Несколько позднее появились такие техники прогнозирования продаж, как авторегрессия и Arima. Для них характерно построение модели спроса и подбор коэффициентов. В первую очередь здесь необходимо определить период регрессии (какое количество прошлых периодов берется для прогнозов). Затем нужно вычислить коэффициенты регрессии и определить постоянную величину:

Прогноз (t + 1) = с + εt + α1 х Продажи (t) + α2 х Продажи (t – 1) + α3 х Продажи (t – 2),

где:

  • εt – белый шум;

  • α(Х) – набор коэффициентов;

  • с – постоянная константа.

Продажи будущих периодов строятся на основе прошлых данных с подборов множества наборов коэффициентов.

Появление таких методик, как Arima + MA (авторегрессия + среднее) и SARIMA: AR + MA + сезонная составляющая, обусловлено тем, что методы авторегрессии начали расширяться. Сейчас имеется много способов, с их помощью можно подобрать модель для определенной продукции.

Самые популярные методы прогнозирования продаж

Методик анализа и прогнозирования розничных продаж очень много. Порой руководители организаций разрабатывают свой способ, в основе которого лежат их опыт, особенности продукта и т. д. Причем эти методы зачастую проще общепринятых и более востребованы.

Прогнозирование по стадии воронки продаж

В этом случае существует следующая закономерность: чем дальше сделка по воронке продаж, тем выше вероятность ее закрытия.

Пример.

Вероятность закрытия на основе воронки продаж составляет:

  • Первоначальный звонок – 5 %.

  • Квалификация клиента – 10 %.

  • Демонстрация продукта – 35 %.

  • Пробная версия товара – 60 %.

  • Финальный звонок – 80 %.

  • Сделка закрыта – 100 %.

Прогнозирование по стадии воронки продаж

Для прогнозирования объемов продаж в соответствии с этой методикой необходимо:

  1. Определить отчётный период, который зависит от длительности цикла продаж. Как правило, это месяц, квартал или год.

  2. Найти произведение потенциальной стоимости каждой сделки на вероятность закрытия.

  3. Суммировать результаты по каждой сделке и сформировать общий прогноз.

Основным достоинством этой методики является легкость создания прогнозов, недостатком – возможные погрешности расчетов. Пользоваться ею следует с осторожностью, так как поведение покупателей подвержено инертности. Так, если человек продолжает идти по воронке продаж, то это вовсе не означает, что его все устраивает. Часто продвижение осуществляется по привычке или с надеждой, что дальше будет лучше. В связи с этим нередко сделка срывается на предпоследнем этапе воронки продаж.

Метод прогнозирования по продолжительности цикла продаж

Этот метод также основывается на воронке продаж. Отличие в том, что вместо этапов здесь используется информация, позволяющая понять, сколько времени потребуется лиду для превращения в платежеспособного клиента.

Метод прогнозирования по продолжительности цикла продаж

Пример.

Продолжительность цикла продаж – полгода. Работа менеджера с потенциальным клиентом идет уже три месяца. Вероятность закрытия сделки составляет 50 %.

Все лиды можно разложить по разным «корзинам» в зависимости от источника. Так можно получить более точную картину. К примеру: тот, кто пришел по рекомендации, может закрыть сделку за две-три недели, а работа с холодным клиентом растянется на 2–3 месяца.

Из плюсов метода стоит отметить возможность применения к различным источникам потенциальных клиентов для получения наиболее точных прогнозов. К минусам относятся:

  • Возможная неточность результатов.

  • Необходимость тщательного отслеживания, каким путем и когда потенциальный клиент попадал в каналы продаж.

Помните: если потребитель в сделке длительное время, это не значит, что его все устраивает. Движение вперед часто обусловлено привычкой, любопытством или надеждой на лучшее.

Метод прогнозирования по источнику лидов

Методика основана на анализе исторической информации о продажах для каждого источника потенциальных клиентов. По началу пути покупателя можно понять, что будет в его конце.

Для прогнозирования потребуются следующие данные:

  • количество лидов в месяц за предыдущий период;

  • коэффициент конверсии потенциальных клиентов по источникам;

  • средняя цена продажи по данному источнику.

Метод прогнозирования по источнику лидов

Данный метод является прекрасной отправной точкой. Нужно учитывать те факторы, которые каким-либо образом могут оказывать влияние на конечный результат. К примеру, в случае изменения стратегии генерации лидов marketing-командой может стать другим коэффициент конверсии. Поэтому необходимо работать в тесном взаимодействии с отделом маркетинга и принимать во внимание возможные трансформации.

Из плюсов стоит отметить довольно точный прогноз продаж, а из минусов выделяют вероятность различных изменений из-за влияния определенных факторов.

Этим методом чаще всего пользуются те компании, которые ведут наблюдение за тем, когда и как потенциальные клиенты оказываются в воронке продаж. Важен своевременный обмен информацией между отделом маркетинга и отделом продаж.

Метод многофакторного прогнозирования

Является наиболее сложным и точным. Основан на подробном анализе следующих показателей:

  • продолжительности цикла продаж;

  • размера каждой потенциальной сделки;

  • стадии цикла продаж;

  • процента успеха при каждом размере сделки;

  • доли удачного исхода на каждом этапе цикла продаж;

  • процента успеха каждого из менеджеров.

Есть три типа специалиста-продажника, каждый из которых осуществляет работу со своим клиентом. Первый демонстрирует потенциальному потребителю все возможности продукта, второй – выставляет коммерческое предложение, а третий ведёт переговорный процесс.

Метод многофакторного прогнозирования

Считается процент завершенных сделок первого менеджера на этапе демонстрации. Принимаем объем средней ожидаемой реализации в 20 млн рублей. У продавца есть приблизительно 25 % шансов на удачное закрытие сделки, что составляет прогнозируемые 5 млн рублей.

Для второго менеджера на этапе выставления коммерческого предложения принимаем объем меньшей ожидаемой сделки в размере 8 млн рублей. У продавца есть около 65 % шансов на ее удачное закрытие, что составляет прогнозируемые 5,2 млн рублей.

Считаем процент завершенных сделок третьего менеджера на этапе переговоров, принимая объем ожидаемой крупной сделки в 50 млн рублей. У продавца есть приблизительно 80 % шансов на удачное ее закрытие, что составляет прогнозируемые 40 млн рублей.

В итоге компания получает общую квартальную сумму возможной реализации в 50,2 млн рублей.

Для прогнозирования продаж, в основе которого лежит многофакторный анализ данных, необходимы:

  • Чистые данные. Для этого в обязанности менеджера входит педантичное отслеживание каждого параметра сделки. Иначе результаты прогнозирования будут недостоверны.

  • Программное обеспечение, такое как CRM-система и т. д.

Достоинством данного способа является то, что он основан на информации, обладает точными результатами, и, несмотря на наличие сложной математики, используемые технологии самостоятельно рассчитывают прогноз и осуществляют выдачу результатов. К минусам относится необходимость использования аналитических инструментов, которые недешевы, и при неточных исходных данных возможно получение искаженного прогноза.

Многофакторный анализ применяется в основном крупным бизнесом, поскольку для него требуются дорогое программное обеспечение и большие массивы корректной информации.

Скачайте полезный документ по теме:

Чек-лист: Как добиваться своих целей в переговорах с клиентами

Типичные ошибки в прогнозировании продаж

Прогнозы, которые делают начальники отделов продаж или руководители предприятия, могут не всегда сбываться. Наиболее часто встречающейся ошибкой предпринимателей является неспособность адекватно оценить рыночный потенциал. Ведь любой сегмент имеет свой предел насыщения, хотя с каждым днем идет рост потребления продукции. Соответственно, преуменьшение может привести к ложным планам сбыта готовой продукции. В этом случае компанию ждет потеря потенциальной прибыли и увеличение переменных издержек.

Также аналитики и топ-менеджеры допускают следующие ошибки при прогнозировании:

  • Анализу подвергается только один вариант развития событий, который кажется наиболее верным. Анализируя отчеты прошлых периодов, в работу берутся только два показателя, чаще всего это количественный объем продаж и цена товара. На самом деле спрос и поведение потребителей зависимы от многих показателей, но почему-то на них никто не обращает внимание.

  • Чрезмерное использование экстраполяции. Метод основывается на мнении, что уровень будущих продаж будет таким же, что и прошлый. Но для любого рынка характерно наличие разных тенденций, которые могут оказывать влияние на спрос. К примеру, мода на товары определенного вида, цвета, вариантов использования. Экстраполяции должна применяться только при создании заготовок, на которые будут накладываться переменные составляющие.

  • Недооценка некоторых факторов. Изучая целевую аудиторию, многие аналитики рассматривают только финансовые возможности потребителей. Но ведь на спрос оказывают влияние и другие характеристики. Например, может измениться политическая, экономическая или демографическая обстановка, что переведет спрос в большую или меньшую сторону, стимулирует возникновение потребности в новой продукции.

Анализ и прогнозирование динамики продаж включает в себя ряд определяющих факторов. В первую очередь это адекватный мониторинг рынка и того, что влияет на него. Во-вторых, это тщательное изучение целевой аудитории и механизмов ее поведения. В-третьих, это применение различных методов прогнозирования. Если в наличии аналитиков окажутся все три составляющие, то с большой долей вероятности объем будущих продаж окажется точным, что позволит организации максимизировать прибыль.

Прогнозирование реализации представляет собой обоснованное предположение о тех доходах, которые можно получить в будущем. Основой для этого являются исторические данные и здравый смысл. Прогноз продаж должен рассматриваться командой аналитиков как некий ориентир, к которому нужно стремиться. Прежде чем начинать его разработку, необходимо оценить длительность среднего цикла реализации, а также коэффициент конверсии. Прогнозирование спроса и продаж можно осуществлять различными способами, и для своего бизнеса вы должны пробовать несколько методов, выбрать наиболее подходящий.

Алексей Бояркин

Облако тегов

Понравилась статья? Поделитесь:

940х537 (22).png

940х537 (22).png
940х537 (22).png

В списке маркетинговых целей на год часто фигурируют такие пункты как увеличение спроса и рост продаж. Чтобы достичь этих целей, для начала необходимо понять, как обстоят дела с продажами в вашей компании, а затем построить прогноз на будущее. Но именно прогнозирование может вызывать сложности у владельцев бизнеса и маркетологов. На самом деле составить план и прогноз продаж независимо от специфики вашего бизнеса не так сложно. 

Рассмотрим 8 простых шагов, которые помогут вам

Показатель Run-rate

Чтобы обеспечить стабильность бизнеса, необходимо выполнять план по продажам. Понять, насколько хорошо этот план выполняется и составить прогноз дальнейших продаж, поможет такой показатель как Run-rate (прогноз выполнения плана при текущих показателях). Рассчитывается Run-rate просто:

Любой выполненный показатель делится на количество прошедших рабочих дней с начала года и умножается на общее количество рабочих дней в году. Чтобы составить прогноз до конца года, к получившемуся значению прибавляем выполненный показатель.

Например, чтобы составить прогноз продаж на год, считать будем следующим образом:

1000 проданных товарных единиц / 35 прошедших рабочих дней X 247 рабочих дней в году = 7057 товарных единиц будет продано к концу году при текущих показателях

7057 + 1000 = 8057 всего товарных единиц будет продано за этот год при текущих показателях

Прогноз можно составлять для самых разных показателей: количество подписанных договоров, выручка, число проданных товаров по определенной группе, категории, бренду и т.д. Также можно составлять прогноз не на год, а на месяц или квартал, подставляя соответствующие значения в количество рабочих дней.

Построенный таким образом прогноз будет не самым точным, но он позволит задать реалистичные цели для планирования деятельности компании. Чтобы строить более точные прогнозы, необходимо принять во внимание ряд дополнительных факторов.

Прошлый опыт

Прогноз дохода и спроса можно строить исходя из прошлого опыта работы. Оцените, как меняется бизнес в зависимости от сезонности, изменений рынка. Скорректируйте прогноз продаж в соответствии с учетом этих тенденций.

Что анализируем:

  • Клиенты

Сколько клиентов у вас появилось? Сколько времени требуется потребителю от первого визита до совершения первой покупки?

Ваши клиенты покупают более одного раза?

Можете ли вы превратить покупателей, совершивших одну покупку, в постоянных клиентов?

На какие сегменты можно разделить совершенные покупки? Как эти сегменты можно продвигать в будущем?

Как ваша аудитория ведет себя в социальных сетях?

  • Продукты

Изменился ли ассортимент товаров / услуг в вашей компании?

Были ли добавлены в ассортимент сопутствующие товары / услуги?

Влияют ли внешние факторы, например, конкуренция, на ваше предложение?

Какие продукты продаются лучше всего, в какой комбинации?

  • Цена

Какова цена вашего продукта по сравнению с аналогичными товарами?

Использовали ли вы какие-то стимулы для увеличения продаж? Как это повлияло на ценообразование?

Влияют ли внешние факторы на ценообразование?

  • Продвижение

Используете ли вы для привлечения покупателей акции, которые уже хорошо себя зарекомендовали? Если да, нужно ли эти акции тестировать и обновлять? У вас есть на это выделенный бюджет?

У вас запланирован бюджет на тестирование новых акций и каналов продвижения?

У вас есть лэндинги, email-рассылка для основных рекламных кампаний? Если нет, то сколько будет стоить их создание?

У вас есть бюджет на развитие групп в социальных сетях и рекламу в соцсетях?

  • Места

Какие каналы продвижения лучше всего работают для вашего бизнеса? Планируете ли вы подключение новых маркетинговых каналов?

Планирует ли компания в течение года смену поставщиков?

Планируется ли открытие новых торговых точек, смена местоположения офисов или точек продаж?

Сезонность

Количество продаж может сильно зависеть от сезонности. Поэтому при планировании и прогнозировании важно учитывать этот фактор.

Сезонность может быть обусловлена:

  • внешними факторами: праздники, всплески продаж (например, к 1 сентября, 8 марта) и т.п.;

  • внутренними факторами: маркетинговые акции, те или иные изменения продукта, распродажи.

Определите, какой контент и каналы распространения являются наилучшими с учетом сезонности, чтобы обеспечить стабильный уровень продаж для компании.

Важные события

Регулярно происходят различные события, которые влияют на спрос и продажи, и находятся вне контроля маркетологов и владельцев бизнеса. Эти события могут быть публичными, например, выборы, или отраслевыми, например, презентация нововведений Apple.

  • Отслеживайте эти события. Подсчитайте их влияние на ваши продажи.

  • Составьте прогноз, какие события в течение года могут повлиять на  увеличение или снижение продаж.

  • Подготовьте рекламные акции специально для этих событий, чтобы увеличить число продаж и узнаваемость бренда или предотвратить падение спроса. Полезные лайфхаки, как подготовить свои рекламные кампании к праздникам, ищите в нашей статье «Событийный маркетинг: как не упустить аудиторию в праздники».

Тренды

Для составления прогноза продаж важно учитывать тренды и изменения рынка, так как эти факторы оказывают влияние на бизнес и спрос. В первую очередь оцените:

  • Темпы роста рынка

Изменился ли в целом спрос на ваш продукт? Где и как был куплен продукт?

  • Поведение потребителей

Изменилось ли поведение потребителей в отношении вашего продукта в связи с изменениями рынка?

  • Новые тренды

Есть ли тренды, которые могут повлиять на ваших потребителей и продажи в будущем?

Конкуренты

Деятельность конкурентов необходимо анализировать постоянно. Это поможет понять, что нового они предлагают, как развиваются, и что делать вашей компании, чтобы быть лучше.

  • Присмотритесь к товарам конкурентов, приобретите что-нибудь, чтобы понять, какой опыт получают клиенты, как устроен процесс покупки.

  • Сравните свои продукты и услуги с предложениями конкурентов. Существуют ли возможности, которые вы упускаете из виду?

  • Оцените вероятность появления новых игроков на вашем рынке.

  • Проанализируйте деятельность основных игроков. Компании, которые сумели отвоевать долю рынка, знают и понимают, что нужно клиентам.

Маркетинговая стратегия

Чтобы прогноз спроса и продаж был более точным, необходимо учесть ряд внутренних факторов, связанных с маркетингом. Оцените:

  • Товары

Запланированы ли изменения товарного предложения? Ребрендинг?

Запланирована ли ликвидация товарных запасов или распродажа?

  • Клиенты

Есть ли категория клиентов с высоким потенциалом роста? Для их привлечения требуется ли задействовать новые каналы или методы маркетинга?

Существуют ли области роста, позволяющие расширить клиентскую базу с помощью маркетинга?

Есть ли у вас клиенты, привлечение которых обходится вам дороже, чем вы на них зарабатываете?

  • Цены

Планируется ли изменение цен? Оцените рынок, конкурентов, свои затраты и инфляцию.

  • Продвижение

Планируете ли вы использовать новые каналы продвижения и акции?

Существуют ли у вас специальные акции для новых клиентов? А для постоянных?

У вас есть стратегия для возврата бывших клиентов?

Есть ли в маркетинговой стратегии простые в реализации акции в случае снижения или невыполнения плана продаж? Если нет, придумайте такие акции прямо сейчас.

  • Бюджет на маркетинг

Какие затраты на маркетинг необходимы, чтобы достичь заявленного плана продаж? Достаточно ли у вас бюджета для этого? Если нет, что можно сделать, чтобы достичь желаемых целей?

Проверка

Проанализируйте всю полученную информацию. Скорректируйте свой прогноз в соответствии с полученными данными.

Итог

Имея на руках все данные для анализа, вы можете оценить текущее состояние дел в компании и наметить пути для роста. Помните о том, что прогноз может немного отличаться от фактических показателей. Но, если расхождение между прогнозом и фактом в любую из сторон довольно большое, это является показателем неточного прогнозирования. Чтобы добиться максимальной точности в прогнозировании и планировании, необходимы инструменты продвинутой аналитики и большие бюджеты. Поэтому есть вероятность, что придется научиться справляться самостоятельно.

Аналогичным образом необходимо планировать бюджеты на маркетинг и рекламу. Самостоятельно это можно сделать с помощью сервиса Rookee. Прямо сейчас у нас проходит бета-тестирование нового рекомендательного модуля «Календарь услуг». Система собирает в едином календаре результаты проверок ресурса и рекомендации по доработкам. Благодаря этому продвижение в поисковых системах происходит быстрее, а следовательно, у сайта растет посещаемость и продажи.


Первичный план рекомендаций «Календаря услуг» можно получить даже при нулевом балансе. Модуль запускает проверку сайта сразу после добавления проекта в сервис. После запуска поискового продвижения план рекомендаций дополняется результатами глубинных проверок технических и контентных параметров сайта.

Как прогнозировать продажи с точностью до 90%

Прогнозирование продаж предприятия — не предсказание о том, что произойдет в будущем. Это мощный бизнес-инструмент, основанный на анализе данных, который помогает контролировать бюджет, определяет продвижение бренда на рынок и помогает рассчитать будущую прибыль.

Продавать без ориентира на результат — значит пустить продажи на самотёк. А ведь назвать размер прибыли за измеримый период можно с точностью до 90%. Для этого необязательно быть экстрасенсом, достаточно овладеть методиками прогнозирования, но для начала разберёмся, зачем нужен прогноз.

Зачем прогнозировать продажи

  • Чтобы ставить цели. Цель — это сумма, которую компания должна получить через месяц, квартал, год. От этой цифры руководитель отдела продаж отталкивается, когда ставит менеджерам KPI и планирует премии.
  • Чтобы снизить расходы. Прогнозирование продаж товаров помогает оптимизировать затраты на производство и логистику. В случае провала плана, эти направления первыми попадут под нож.
  • Чтобы планировать ресурсы. Когда понятно, сколько получится заработать, можно планировать закупки, найм персонала, рекламу и аренду складов.
  • Чтобы управлять складскими остатками. Когда перед глазами вероятная прибыль, понимаешь, сколько товара и по какой цене нужно продавать. Это помогает избежать дефицита или переизбытка на складе.
  • Чтобы прогнозировать спад. Смягчить удар для бизнеса и остаться на плаву при снижении продаж можно, если учитывать причину падения спроса — например, сезонность.

Планирование и прогнозирование продаж: в чём разница

Прогноз продаж — это гипотеза.

То есть предположение о том, в каком объеме и за какой срок будет реализован товар. Аналитики строят гипотезы на основе исследования потенциала продаж — доли рынка. И только после того, как сформулированы гипотезы, составляют прогноз. Прогнозировать, опираясь на желание или интуицию, нельзя.

План продаж — это задача.

То есть конкретная измеримая цель, которая формируется на основе анализа показателей прошлых периодов. Задачу ставит руководитель отдела продаж (далее — РОП) менеджерам, или коммерческий директор — РОПу. При этом, предполагается, что для выполнения задачи есть ресурс.

Методы прогнозирования объёмов продаж

Поскольку экономические факторы сильно привязаны к политическим событиям, их динамика непредсказуема. Но получить более менее объективные цифры на краткосрочную перспективу можно, если применить основные методы прогнозирования продаж. Рассмотрим их.

Субъективные методы

  • Ожидания пользователей

    Также известен как «метод изучения намерений покупателей». Помогает исследовать готовность потребителей приобрести услугу или товар. Этот метод больше оценивает потенциал рынка, нежели прогнозирует продажи. Точность метода невысокая, поскольку между намерением купить и покупкой — огромная пропасть, особенно при выводе на рынок новых товаров и услуг. Проблема в том, что потребители говорят о желании купить товар с определёнными функциями, но, в итоге, не покупают. Потому что, на самом деле, их интересуют не функции, а выгоды, которые они получают. Например, потребитель говорит, что ему нужен телефон с выходом в Интернет. На самом деле, он хочет тратить меньше времени на покупки, заказывая товары с доставкой на дом.

    Так удовлетворение ожиданий пользователей обернулось для компании Kawasaki фиаско при выводе на рынок новой усовершенствованной модели гидроциклов. Изучив потребности пользователей, производитель техники решил, что превзойдет конкурентов, если добавит пространство для ног (в то время гидроциклами управляли стоя). Но пока конструкторы занимались доработкой модели, конкуренты вывели на рынок гидроцикл, на котором можно было сидеть.

  • Мнение продавцов

    Также известен как «сбор мнений торгового персонала». Такой метод ставит прогноз на основе предположений продавцов о том, какой объем продукции они рассчитывают продать в течение заданного периода. Затем мнения систематически корректируются. Этот метод тоже нельзя назвать сверхточным, поскольку сотрудники либо недооценивают, либо переоценивают свои способности. Когда реальные показатели продаж оказываются выше спрогнозированных, создаётся впечатление, что сотрудник сверхэффективен. А когда ниже, то не всегда это говорит о неэффективности, т.к. на сбыт могут влиять внешние факторы (дефицит товаров, например).

  • Мнение менеджеров компании

    Также известен, как «коллективное мнение ключевых руководителей». Базируется на формальном или неформальном опросе ведущих экспертов и топ-менеджеров внутри компании. Полученные оценки усредняют, а расхождения нивелируют путём коллективного обсуждения с поиском консенсуса. Метод не отличается высокой точностью, поскольку мнения сотрудников чаще базируются на интуитивных догадках, нежели на фактологии.

  • Метод экспертных оценок

    Используется при выводе нового продукта на рынок или запуска стартапа, когда статистика за предыдущие периоды отсутствует. Тогда штатные или приглашённые аналитики исследуют рынок и на основе анализа выдвигают гипотезы. В данном методе на точность прогноза больше всего влияет человеческий фактор — компетентность экспертов. Чтобы нивелировать это влияние, компания предлагает ставить задачу по сбору данных нескольким специалистам. Например, штатному РОПу, маркетологу и, параллельно, аналитику со стороны. Полученные показатели усредняют и только потом формируют прогноз.

Объективные методы

  • Рыночное тестирование

    Метод считается эффективным и заключается в продаже новых или улучшенных потребительских товаров в репрезентативных регионах для выяснения реакции потребителей. Полученные данные проецируются на весь рынок. Исследования показывают, что, в итоге, пользуются спросом три товара из четырех прошедших проверку. В то время как четыре товара из пяти непрошедших в действительности терпят крах. Недостаток теста в том, что он не действует для промышленных товаров и, в целом, занимает много времени.

  • Анализ временных рядов

    Метод базируется на анализе «исторических» данных за прошедшие периоды времени. В простом варианте может точно определить объем сбыта для зрелой отрасли с незначительным ростом рынка. В иных условиях требует более сложным методов анализа. Например, таких:

    Скользящее среднее
    Если рассматривать прогноз о том, что объем сбыта за прошлый и текущий годы будет равен, то можно получить серьезные ошибки при незначительных колебаниях продаж из года в год. Чтобы учитывать колебания, как случайность, нужно периодически усреднять показатели продаж. Каждый раз мы будем получать среднее значение объемов продаж, которое послужит прогнозом на будущее.

    Экспоненциальное сглаживание
    Разновидность метода скользящего среднего, который отличается тем, что при составлении прогноза назначает наибольшие весовые коэффициенты только последним наблюдениям, как наиболее вероятным. На эффективность метода влияет выбор константы сглаживания в диапазоне от 0 до 1. Если объемы продаж изменяются незначительно, то используют низкие значения константы. Если изменения значительны и происходят быстро, используют высокие значения константы, чтобы прогнозируемый ряд имел наименьшую погрешность.

    Декомпозиция
    Метод помогает проанализировать данные за месяц или за квартал при колебаниях спроса и получить прогноз на год поквартально. При этом сначала выясняются факторы, влияющие на изменения спроса, которые могут быть продиктованы разными причинами. В декомпозиции рассматривают четыре влияющих фактора, с учетом которых и составляется прогноз продаж — тренд, циклический, сезонный и случайный.

    Сезонность определяется первой и отражает ежегодные колебания, вызванные сменой сезонов из года в год.

    Тренд определяется вторым и показывает долгосрочные изменения во временном ряде.

    Циклический фактор определяется третьим и отражает подъемы и спады, длящиеся от двух до пяти лет.

    Случайный фактор показывает воздействия на кривую продаж после исключения других трёх факторов.

  • Анализ годовых графиков

    Используется при наличии данных по продажам за несколько лет. Годовые графики разбивают по месяцам и сравнивают получившиеся ежегодные графики в разрезе пиков и падений. Метод работает только тогда, когда в нише нет сильных колебаний. Если мы продаем импорт, а рынок упал или предложение обогнало спрос, данные за прошлый период утратят релевантность. Спасительным кругом в таком случае станет каузальный метод прогнозирования объёмов продаж, когда показатели продаж меняются в результате изменения одной и более переменных.

Делимся секретами высоких продаж, новостями и обновлениями из мира телемаркетинга в нашем Telegram-канале. Рассказываем, как обрабатывать возражения, презентовать продукт и общаться на языке пользы для клиента.

Дополнительные методы

  • Каузальный метод

    Это метод глубокой аналитики, когда эксперты анализируют косвенные показатели и проецируют их на кривую продаж. Позволяет прогнозировать продажи с учетом гипотетических рисков — снижения доходов потребителей, демпинга конкурентов, провальных рекламных кампаний, падения национальной валюты и других факторов.

Прогнозирование продаж на квартал в Excel

Рассмотрим пример прогнозирования продаж в Excel. Допустим, у развивающегося предприятия стоит задача — составить прогноз на квартал с учетом роста и сезонности. Для решения этой задачи возьмём статистику по продажам за прошлый год (Рис. 1) и рассчитаем значение линейного тренда с помощью уравнения (Рис. 2).

Рис. 1. Статистика за год

Рис. 1. Статистика за год.

Рис. 2. Формула линейного тренда

Рис. 2. Формула линейного тренда.

Для нахождения коэффициентов a и b применим функцию ЛИНЕЙН для ячейки D15. Далее выделим ячейки D15 и E15 так, чтобы активной осталась только D15. Жмём F2, а затем Ctrl + Shift + Enter. Получаем показатели a и b (Рис. 3).

Рис. 3. Вводим значения в окно функции ЛИНЕЙН и получаем значения a и b

Рис. 3. Вводим значения в окно функции ЛИНЕЙН и получаем значения a и b.

Теперь рассчитаем у для каждого периода тренда. Для этого подставим коэффициенты a и b в уравнение, где х — номер периода (Рис. 4).

Рис. 4. Расчёт y для периодов тренда

Рис. 4. Расчёт y для периодов тренда.

Для того чтобы получить коэффициент сезонности, находим отклонения показателей продаж за год от значений тренда — B2/D2 (Рис. 5).

Рис. 5. Получили коэффициент сезонност

Рис. 5. Получили коэффициент сезонности.

Рассчитаем средние показатели продаж за год, используя формулу СРЗНАЧ (Рис. 6).

Рис. 6. Вывели средний показатель продаж за год

Рис. 6. Вывели средний показатель продаж за год.

Определим ежемесячный индекс сезонности с помощью формулы =B2/$F$2 (Рис.7).

Рис. 7. Рассчитали индекс сезонности по месяцам

Рис. 7. Рассчитали индекс сезонности по месяцам.

Определим общий индекс сезонности. Для этого разделим объем продаж за каждый месяц на средний годовой объем продаж и применим к ячейке H2 функцию =СРЗНАЧ(G2:G13) (Рис. 8).

Рис. 8. Рассчитали общий индекс сезонности

Рис. 8. Рассчитали общий индекс сезонности.

Продлим номера периодов временного ряда на три значения в столбце «Периоды для прогноза» (Рис. 9).

Рис. 9. Продлили номера периодов для прогноза

Рис. 9. Продлили номера периодов для прогноза.

Рассчитаем значения тренда для будущих периодов. Изменим в уравнении значение х путем копирования формулы из D2 в J2, J3, J4 (Рис. 10).

Рис. 10. Вместо C2 подставляем I2

Рис. 10. Вместо C2 подставляем I2.

Дальше, используя формулу J2*G2, получим данные для прогнозирования продаж продукции на квартал (Рис. 11).

Рис. 11. Рассчитали значение тренда на квартал

Рис. 11. Рассчитали значение тренда на квартал.

Так выглядит прогноз в Excel-таблице (Рис. 12) и в графиках (Рис. 13), (Рис. 14).

Рис. 12. Прогноз на квартал с учётом сезонности

Рис. 12. Прогноз на квартал с учётом сезонности.

Рис. 13. Кривая продаж с прогнозом (жёлтым)

Рис. 13. Кривая продаж с прогнозом (жёлтым).

Рис. 14. График сезонности с прогнозом (жёлтым)

Рис. 14. График сезонности с прогнозом (жёлтым).

Резюмируем: как прогнозировать продажи

Строим прогнозы на базе статистики: берём данные за прошлые годы и строим графики продаж с проекцией на перспективу.

Анализируем тенденции в своей нише: актуальную экономическую ситуацию, поведение конкурентов, динамику спроса с учётом прямых и косвенных факторов.

Решаем с ценовой политикой: планируем изменение цен, рекламные кампании и их связь с реакцией целевых потребителей.

Определяем минимальные показатели продаж: речь о выручке, которая покроет необходимые издержки и поможет получить целевой доход.

Составляем план продаж: прогнозируем будущие целевые показатели с учётом важных факторов.

Постоянно корректируем план: важно держать руку на пульсе и систематически сверяться с текущей ситуацией в отрасли.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Как составить характеристика на охотника
  • Вирус удаляет файлы как ее найти
  • Как найти фуру на трассе
  • Как составить брачный контракт чтобы не делить имущество
  • Найти видео как скачать видео с контакта